首頁 > 風險管理>內部風險控管
 
本公司設有專責稽核單位,以有效風險管控為主要目標,協助強化企業的內部控制制度,致力於維護與提升企業的整體利益。每年將內部稽核計畫提報予監察人及董事會核准及查閱,讓董事會、監察人及管理階層瞭解稽核結果及後續改善進度,並作良好的溝通。本公司內部控制制度其目的在於促進公司的健全經營,並確保達成下列目標。